Добрый день!
Как вариант, Попробуйте написать письмо в налоговую примерно такого содержания:
(Организационно-правовая форма и наименование юр лица) уведомляет, что (ваша дата) в адрес ИФНС...была направлена налоговая декларация по налогу на прибыль , принята тогда-то, однако за _____(период) При получении отчёта о приёме, было выявлено, что в результате технической ошибки (не нужно брать в письме вину на себя, все ошибаются, но говорить об этом не обязательно) был неправильно указан код налогового периода в декларации.
(наименование компании) является плательщиком ежемесячных авансовых платежей исходя фактической прибыли не является, отчетность по налогу на прибыль предоставляет в соответствии с п.ст НК РФ (напишите) поквартально.
На основании вышеизложенного, для устранения неправильного ввода данных в КРСБ по налогу на прибыль (ФБ) и (РК) (отдельно указать, не забудьте)
просим исправить допущенную техническую ошибку в налоговую декларацию по прибыли, направленную тогда-то...(можно написать вышеуказанную, но лучше ещё раз написать).
Желательно, но не обязательно, на этом письме получить "живой" входящий штамп.
Затем, через несколько дней, снова запрашиваете данные в ИФНС.
Здравствуйте!
Подайте декларацию за 2016 год и вместе с ней уточненную нулевую декларацию за 2015 год. Вместе с ними приложите сопроводительное письмо, где будет указано о технической ошибке. А далее возражение на предъявленный штраф, с просьбой об его отмене.
С Уважением!
Теперь все новые платные вопросы будут поступать вам на почту. Отписаться вы можете в ваших Настройках уведомлений
Войдите под именем автора вопроса чтобы оценить ответ юриста и/или добавить комментарий к нему.
Войти
Войдите под именем автора вопроса чтобы оценить ответ юриста и/или добавить комментарий к нему.
Войти